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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS, PLACA IXV 7H76, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 85,00 1.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOCUS, PLACA IXV 7H76, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE. 1.190,00
27/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 1.190,00
29/04/2026 AJUSTES DE NOTA FISCAL -1.190,00
13/05/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 1.190,00
21/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2026 JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA - 112966 1.151,21
21/05/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5021/2026 38,79
TOTAL 1.190,00 1.190,00 1.190,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/05/2026 38,79 Lançada
TOTAL   38,79