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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5029 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviço de mão de obra 59,80 598,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA IQI 8957, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA IQI 8957, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 713,00
28/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 713,00
30/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 713,00
30/04/2026 LIQUIDADO EMPENHO TOCADO -713,00
05/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2026 RONALDO ZATTI - 99687 695,89
05/05/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5029/2026 17,11
TOTAL 713,00 713,00 713,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/05/2026 17,11 Lançada
TOTAL   17,11