| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 ABRIL/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DA PREMIAÇÃO DO ALFABETIZA TCHÊ | 225,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 ABRIL/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DA PREMIAÇÃO DO ALFABETIZA TCHÊ | 225,06 | ||
| 28/04/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 225,06 | ||
| TOTAL | 225,06 | 225,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,06 | |||