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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.04.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 259,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.04.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 259,60
29/04/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 259,60
30/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2026 CHARLES QUATRIN - 97822 259,60
TOTAL 259,60 259,60 259,60
SALDO A PAGAR 0,00