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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 09:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: PROGRAMA OLHOS DA CIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTEÇÕ FÍSICA INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA COMODATO,CAMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MES 04/2026 9.513,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTEÇÕ FÍSICA INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA COMODATO,CAMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MES 04/2026 9.513,16
30/04/2026 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.513,16
08/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2026 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 8.962,03
08/05/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5811/2026 551,13
TOTAL 9.513,16 9.513,16 9.513,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/05/2026 551,13 Lançada
TOTAL   551,13