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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5841 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. 50,80 3.251,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. 3.251,20
30/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.251,20
12/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5841/2026 JULIANO ALVES MACIEL - 85188 3.186,18
12/05/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5841/2026 65,02
TOTAL 3.251,20 3.251,20 3.251,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/05/2026 65,02 Lançada
TOTAL   65,02