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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 16:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIANO FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NO DIA 28.04.2026 NO TRANSPORRTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NO DIA 28.04.2026 NO TRANSPORRTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 590,00
05/05/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 590,00
07/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2026 Juliano Fernandes - 108410 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00