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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 16:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INEZ MARIA CASARIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6423 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08.05.2026 ACOMPANHAR PACIENTE 53,00 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08.05.2026 ACOMPANHAR PACIENTE 53,00
TOTAL 53,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 53,00