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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6655 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML IM/EV 0,47 940,00
200.00 FUROSEMIDA 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM 2 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UPA. ENTREGAR NA RUA GUARARAPES Nº 62, BAIRRO FÁTIMA/FW 0,47 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML IM/EV FUROSEMIDA 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM 2 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UPA. ENTREGAR NA RUA GUARARAPES Nº 62, BAIRRO FÁTIMA/FW 1.034,00
28/05/2026 TAISA ROMANI - FARMACEUTICA 1.034,00
08/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2026 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 1.021,59
08/06/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6655/2026 12,41
TOTAL 1.034,00 1.034,00 1.034,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 08/06/2026 12,41 Lançada
TOTAL   12,41