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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIO HAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6771 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 NEW POWER 50 LTS 150,00 600,00
6.00 HIDRO ATIVO 50 LTS 150,00 900,00
4.00 AUTO CAR 25 LTS - AUTO CAR 25 LTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA RAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS. 110,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 NEW POWER 50 LTS HIDRO ATIVO 50 LTS AUTO CAR 25 LTS - AUTO CAR 25 LTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA RAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.940,00
TOTAL 1.940,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.940,00