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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PINCEL 3 POLEGADAS 11,00 44,00
4.00 ROLO ESPUMA 15 CM 12,00 48,00
2.00 ROLO ESPUMA 9 CM 10,00 20,00
30.00 PARAFUSO AUTO ATAR 4,2X32 0,50 15,00
30.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 0,20 6,00
2.00 REGADOR 10 LITROS 22,00 44,00
25.00 MANGUEIRA JARDIM 1/2 KALA 4,00 100,00
1.00 ESGUICHO ENGTE ROSQUEADO TRAM. 7,00 7,00
1.00 ENGATE RAPIDO 1/2 5,00 5,00
2.00 KIT PINTURA 35,00 70,00
3.00 ROLO LÃ 9 CM 12,00 36,00
3.00 TRINCHA GRANDE 18X8 14,00 42,00
2.00 TRINCHA MEDIA 15X5 Finalidade: AQUISIÇOES DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE FIXAÇÃO E FERRAGENS, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA. 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 PINCEL 3 POLEGADAS ROLO ESPUMA 15 CM ROLO ESPUMA 9 CM PARAFUSO AUTO ATAR 4,2X32 PARAFUSO PHILIPS 4,0X30 REGADOR 10 LITROS MANGUEIRA JARDIM 1/2 KALA ESGUICHO ENGTE ROSQUEADO TRAM. ENGATE RAPIDO 1/2 KIT PINTURA ROLO LÃ 9 CM TRINCHA GRANDE 18X8 TRINCHA MEDIA 15X5 Finalidade: AQUISIÇOES DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, JARDINAGEM E IRRIGAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE FIXAÇÃO E FERRAGENS, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA. 453,00
TOTAL 453,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 453,00