| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDENIR ANTONIO CADORE |
| Número do empenho: | 6899 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO/2026 CUMPRINDO AGENDA NO DNIT TRATAR DE ASSUSNTOS DO MUNICÍPIO. | 708,00 | 708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO/2026 CUMPRINDO AGENDA NO DNIT TRATAR DE ASSUSNTOS DO MUNICÍPIO. | 708,00 | ||
| 26/05/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 708,00 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6899/2026 VALDENIR ANTONIO CADORE - 47573 | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||