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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7337 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025 A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC 2.831,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025 A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC 2.831,03
27/05/2026 REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, REFERENTE A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC 2.831,03
02/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2026 EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN - 108651 2.831,03
TOTAL 2.831,03 2.831,03 2.831,03
SALDO A PAGAR 0,00