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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7593 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 06/2026 3.055,85 3.055,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 06/2026 3.055,85
02/06/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.055,85
09/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 3.019,19
09/06/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7593/2026 36,66
09/06/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 0,00
09/06/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7593/2026 36,66
09/06/2026 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 7593/2026 -36,66
TOTAL 3.055,85 3.055,85 3.055,85
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/06/2026 36,66
IRRF - LIVRE 09/06/2026 36,66 Lançada
TOTAL   73,32