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Última atualização realizada em 06/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7614 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA O NOTEBOOK DA MARCA ACER ASPIRE E5-753 SERIES - ALIMENTAÇÃO 19V. Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA O NOTEBOOK DA MARCA ACER ASPIRE E5-753 SERIES - ALIMENTAÇÃO 19V. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA O NOTEBOOK DA MARCA ACER ASPIRE E5-753 SERIES - ALIMENTAÇÃO 19V. Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA O NOTEBOOK DA MARCA ACER ASPIRE E5-753 SERIES - ALIMENTAÇÃO 19V. 150,00
TOTAL 150,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00