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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARGEU DESPACHANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7833 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS À TRANSFERENCIA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACA IVF 5003. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS À TRANSFERENCIA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACA IVF 5003.PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSITO. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS À TRANSFERENCIA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACA IVF 5003. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS À TRANSFERENCIA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACA IVF 5003.PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSITO. 180,00
09/06/2026 VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 180,00
17/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2026 ARGEU DESPACHANTE LTDA - 102518 174,60
17/06/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7833/2026 5,40
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 17/06/2026 5,40 Lançada
TOTAL   5,40