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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7845 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DA PLACA MÃE E DE FONTE DO COMPUTADOR. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DA PLACA MÃE E DE FONTE DO COMPUTADOR. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DA PLACA MÃE E DE FONTE DO COMPUTADOR. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇOES DE USO DA PLACA MÃE E DE FONTE DO COMPUTADOR. 550,00
16/06/2026 DIERLE LEONI MILANI - SARGENTO 550,00
24/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2026 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 514,93
24/06/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7845/2026 35,07
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/06/2026 35,07 Lançada
TOTAL   35,07