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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7974 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA VANSTQO8F65 PERTECENTE A FROTA DA SAUDE 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRICA PARA VANSTQO8F65 PERTECENTE A FROTA DA SAUDE 43,00
19/06/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 43,00
06/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7974/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 43,00
TOTAL 43,00 43,00 43,00
SALDO A PAGAR 0,00