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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ZATTI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8039 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SCANNER, EM VEÍCULO SPIN, PLACA JAJ5E17, PERTENCENTE À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 115,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITARIOS LEVES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SCANNER, EM VEÍCULO SPIN, PLACA JAJ5E17, PERTENCENTE À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 230,00
30/06/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 230,00
07/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2026 ZATTI AUTO CENTER LTDA - 99687 219,80
07/07/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8039/2026 10,20
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/07/2026 10,20 Lançada
TOTAL   10,20