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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8163 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 05/2026 222,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 05/2026 222,00
16/06/2026 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 222,00
18/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00