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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8220 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.86 Serviço de mão de obra 74,00 730,00
2.06 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO SPRINTER GAG-5J03 PERTECENTE A FROTA DA SAÚDE. 97,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO SPRINTER GAG-5J03 PERTECENTE A FROTA DA SAÚDE. 930,00
23/06/2026 CLAUDETE ORLANDO -CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 930,00
06/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2026 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 516,80
06/07/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8220/2026 413,20
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/07/2026 413,20 Lançada
TOTAL   413,20