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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8223 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.76 Serviço de mão de obra 74,00 1.314,00
2.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO SAMU SPRINTER IZV-1B76 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE. 97,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO SAMU SPRINTER IZV-1B76 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE. 1.508,00
02/07/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 1.508,00
09/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2026 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 1.320,40
09/07/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8223/2026 187,60
TOTAL 1.508,00 1.508,00 1.508,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/07/2026 187,60 Lançada
TOTAL   187,60