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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR STRAPASSON

Dados do Empenho
Número do empenho: 8302 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R 17.5 119,00 119,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS 205/60R16 20,00 20,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA de pneus 235/75R17,5 36,00 36,00
1.00 TAXA DE SOCORRO DESLOCAMENTODE PROFISSIONAL TÉCNICO EMVEÍCULO LEVE ABASTECIDO AGASOLINA/FLEX, DENTRO DO LIMITEURBANO DO MUNICÍPIO, ESTA TAXA CONTEMPLA IR ATÉ AQUELE VEÍCULOQUE POR ALGUM MOTIVO NÃOCONS 35,00 35,00
2.00 SERVIÇO DE TROCA de pneus 215/75R17.5 32,00 64,00
6.00 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECAPAGEM, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS. 29,99 179,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75R 17.5 CONSERTO DE PNEUS 205/60R16 SERVIÇO DE TROCA de pneus 235/75R17,5 TAXA DE SOCORRO DESLOCAMENTODE PROFISSIONAL TÉCNICO EMVEÍCULO LEVE ABASTECIDO AGASOLINA/FLEX, DENTRO DO LIMITEURBANO DO MUNICÍPIO, ESTA TAXA CONTEMPLA IR ATÉ AQUELE VEÍCULOQUE POR ALGUM MOTIVO NÃOCONS SERVIÇO DE TROCA de pneus 215/75R17.5 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECAPAGEM, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS. 453,94
19/06/2026 ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 453,94
24/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8302/2026 GILMAR STRAPASSON - 84161 435,00
24/06/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8302/2026 18,94
TOTAL 453,94 453,94 453,94
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/06/2026 18,94 Lançada
TOTAL   18,94