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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8334 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS EM INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO FÍSICA,PROTEÇÃO ELÉTRICA,COMODATO DE CÂMERA DE VÍDEO DE CONTEXTO E,COMODATO DE CÂMERA DE VÍDEO COM TECNOLOGIA OCR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 9.516,16 9.516,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 SERVIÇOS PRESTADOS EM INFRAESTRUTURA DE PROTEÇÃO FÍSICA,PROTEÇÃO ELÉTRICA,COMODATO DE CÂMERA DE VÍDEO DE CONTEXTO E,COMODATO DE CÂMERA DE VÍDEO COM TECNOLOGIA OCR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 9.516,16
18/06/2026 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.516,16
26/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8334/2026 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 9.040,35
26/06/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8334/2026 475,81
TOTAL 9.516,16 9.516,16 9.516,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/06/2026 475,81 Lançada
TOTAL   475,81