| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026 PM | 3.892,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2026 PM | 3.892,18 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO PARAPAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2026 | 3.892,18 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Empenho 8764/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 | 3.892,18 | ||
| TOTAL | 3.892,18 | 3.892,18 | 3.892,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||