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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9131 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGERM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 JUNHO/2026 NO TRANSPORTE DE VEREADORAS EM TRATATIVAS LEGISLATIVAS. 431,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 DESPESAS DE VIAGERM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 JUNHO/2026 NO TRANSPORTE DE VEREADORAS EM TRATATIVAS LEGISLATIVAS. 431,08
25/06/2026 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 431,08
29/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9131/2026 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 431,08
TOTAL 431,08 431,08 431,08
SALDO A PAGAR 0,00