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Última atualização realizada em 03/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9183 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 Serviço de mão de obra 65,00 1.495,00
6.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL 237,00 1.422,00
3.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO ONIBUS , PLACA ISW-6365, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.ORDEM 331566.PEDIDO 513893 43,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 Serviço de mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO ONIBUS , PLACA ISW-6365, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.ORDEM 331566.PEDIDO 513893 3.046,00
TOTAL 3.046,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.046,00