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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RENOVAÇÃO DO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MOTORISTA VALDEMIR DE AVILA. 251,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 RENOVAÇÃO DO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MOTORISTA VALDEMIR DE AVILA. 251,28
27/01/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 251,28
27/01/2026 AJUSTES DE RETENCAO -251,28
03/02/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 251,28
05/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2026 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 234,19
05/02/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 939/2026 5,03
05/02/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 939/2026 12,06
TOTAL 251,28 251,28 251,28
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/02/2026 5,03 Lançada
IRRF - LIVRE 05/02/2026 12,06 Lançada
TOTAL   17,09