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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9399 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS TQY-5111 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS TQY-5111 140,00
01/07/2026 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 140,00
06/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9399/2026 LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00