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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.01.2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE EVENTO DIVERSIDADE.VEÍCULO PLACAS IYI-5J22 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.01.2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE EVENTO DIVERSIDADE.VEÍCULO PLACAS IYI-5J22 590,00
27/01/2026 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 590,00
29/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2026 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00