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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIANO FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 961 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.01.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 309,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.01.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 309,90
27/01/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 309,90
29/01/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2026 Juliano Fernandes - 108410 309,90
TOTAL 309,90 309,90 309,90
SALDO A PAGAR 0,00