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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9874 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JAJ 5E17, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 14. 64,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JAJ 5E17, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 14. 128,00
14/07/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 128,00
23/07/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 128,00
23/07/2026 ESTORNO ERRO NO NUMERO DA NFS -128,00
27/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9874/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 120,24
27/07/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9874/2026 7,76
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/07/2026 7,76 Lançada
TOTAL   7,76