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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9934 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA COM LUBRICANTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 69,90 69,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 DESPESA COM LUBRICANTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14.07.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 69,90
14/07/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 69,90
16/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9934/2026 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 69,90
TOTAL 69,90 69,90 69,90
SALDO A PAGAR 0,00