O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 29.064.600,00 15.009.078,22 14.372.525,66 14.069.491,01
0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO 40.000,00 11.158,47 11.158,47 11.158,47
0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS 194.000,00 60.888,23 52.888,23 51.138,23
0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA 33.406.309,50 19.087.044,31 18.685.403,96 18.141.607,53
0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.042.000,00 427.290,53 305.908,88 303.791,17
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR 3.027.000,00 2.118.426,38 1.246.264,15 1.239.250,55
0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO 1.095.000,00 225.000,00 0,00 0,00
0011 - MERENDA ESCOLAR 520.000,00 328.499,90 244.673,30 244.673,30
0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 2.159.170,80 876.643,77 418.362,05 417.115,81
0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS 160.000,00 63.776,83 63.776,83 63.776,83
0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 859.053,65 212.949,66 201.525,54 197.923,76
0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER 1.875.080,20 480.088,86 232.760,50 232.760,50
0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 19.953.284,81 11.948.181,91 11.574.984,09 11.381.611,59
0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE 1.240.000,00 498.077,66 483.989,66 475.994,66
0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 13.438.866,90 7.911.332,37 7.788.118,24 7.426.400,97
0019 - MEIO AMBIENTE 7.270.984,97 4.038.586,41 3.999.100,69 3.941.325,69
0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS 1.692.275,00 245.933,50 243.128,90 243.128,90
0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.356.246,62 2.052.837,16 2.020.397,82 1.765.752,64
0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.550.000,00 1.148.499,53 1.148.498,57 1.148.498,57
0023 - VIAS PÚBLICAS 3.956.337,75 1.525.849,83 971.796,40 909.022,90
0024 - TRANSPORTE COLETIVO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS 1.170.000,00 1.035.030,00 395.030,00 395.030,00
0026 - BENS DE USO COMUM 661.775,80 438.427,40 414.263,80 414.039,60
0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO 1.099.000,00 421.947,95 401.304,95 398.872,71
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 13.656.179,80 9.124.738,94 6.518.260,90 5.979.518,13
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2.939.500,00 1.147.436,71 1.083.323,58 1.060.704,72
0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES 55.000,00 38.745,89 9.195,83 9.195,83
0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0032 - HABITAÇÃO 820.000,00 56.218,76 50.921,78 50.921,78
0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL 160.000,00 0,00 0,00 0,00
0034 - MAIS PASSEIOS 110.000,00 26.189,32 15.233,63 15.233,63
0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0036 - RUAS E AVENIDAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0038 - INOVAR PLANEJAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0039 - MINHA CASA 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO 215.000,00 135.246,87 94.073,88 94.073,88
0042 - REVITALIZAR 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 198.000,00 9.731,39 9.511,39 9.511,39
0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.361.400,00 586.724,74 585.506,34 585.506,34
0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 874.664,30 642.712,29 547.069,63 546.737,62
0046 - SAÚDE MENTAL 993.000,00 603.544,04 574.819,42 561.479,57
0047 - SAÚDE BUCAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA 5.179.015,72 3.981.447,23 3.960.775,96 3.897.170,23
0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS 2.942.500,00 1.466.981,15 1.459.144,80 1.430.535,96
0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.234.000,00 1.350.888,97 1.350.831,97 1.341.488,97
0056 - BEM-ESTAR ANIMAL 185.000,00 59.925,05 58.409,75 56.409,75
0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO 215.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 164.609.245,82 89.396.080,23 81.592.939,55 79.110.853,19
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 164.609.245,82 89.396.080,23 54,31 81.592.939,55 91,27 79.110.853,19 96,96

Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto.