Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
28.209.600,00 |
21.486.006,30 |
21.030.825,74 |
20.475.609,25 |
| 0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
40.000,00 |
13.588,47 |
11.158,47 |
11.158,47 |
| 0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
204.000,00 |
119.698,79 |
112.038,23 |
111.538,23 |
| 0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
33.532.309,50 |
27.813.258,71 |
27.517.302,35 |
26.947.108,38 |
| 0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
867.000,00 |
452.859,84 |
422.553,36 |
389.580,46 |
| 0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
4.032.800,00 |
3.862.644,27 |
1.966.726,92 |
1.942.389,05 |
| 0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
3.145.000,00 |
810.242,63 |
148.975,83 |
148.975,83 |
| 0011 - MERENDA ESCOLAR |
500.000,00 |
498.317,30 |
328.499,90 |
328.499,90 |
| 0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
2.414.170,80 |
1.888.000,06 |
954.728,71 |
954.608,71 |
| 0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
214.500,00 |
116.115,11 |
113.766,11 |
113.766,11 |
| 0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
1.124.599,42 |
827.502,84 |
720.136,97 |
666.215,09 |
| 0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
2.105.080,20 |
889.289,98 |
653.765,46 |
653.219,46 |
| 0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
21.811.978,04 |
16.867.381,26 |
16.495.644,17 |
16.326.836,77 |
| 0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1.495.000,00 |
492.259,65 |
483.788,65 |
483.788,65 |
| 0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
14.431.366,90 |
12.064.354,15 |
11.470.167,76 |
10.912.123,82 |
| 0019 - MEIO AMBIENTE |
7.420.984,97 |
5.834.180,33 |
5.804.965,49 |
5.727.193,51 |
| 0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
2.405.078,34 |
958.869,72 |
307.681,12 |
307.681,12 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
4.411.246,62 |
3.499.715,74 |
3.337.964,67 |
3.087.687,36 |
| 0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.480.000,00 |
1.779.968,39 |
1.733.715,93 |
1.704.272,56 |
| 0023 - VIAS PÚBLICAS |
3.958.877,89 |
1.959.177,53 |
1.723.947,78 |
1.606.715,76 |
| 0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.170.000,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
| 0026 - BENS DE USO COMUM |
769.775,80 |
543.205,49 |
442.169,85 |
440.419,45 |
| 0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.147.000,00 |
655.826,12 |
582.936,74 |
580.163,43 |
| 0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
13.758.273,93 |
11.399.698,06 |
10.680.334,72 |
10.266.962,45 |
| 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
3.487.500,00 |
1.960.346,34 |
1.867.029,15 |
1.846.051,45 |
| 0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
55.000,00 |
39.734,89 |
18.072,61 |
17.721,66 |
| 0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0032 - HABITAÇÃO |
542.000,00 |
231.553,76 |
212.802,97 |
175.686,27 |
| 0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0034 - MAIS PASSEIOS |
110.000,00 |
26.189,32 |
15.233,63 |
15.233,63 |
| 0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0036 - RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - MINHA CASA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
215.000,00 |
137.533,74 |
129.613,74 |
129.578,95 |
| 0042 - REVITALIZAR |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
198.000,00 |
157.636,24 |
17.026,39 |
16.726,39 |
| 0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.412.400,00 |
985.649,68 |
968.452,68 |
959.014,23 |
| 0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
894.664,30 |
828.906,94 |
680.543,43 |
680.543,43 |
| 0046 - SAÚDE MENTAL |
1.064.000,00 |
855.611,99 |
811.458,35 |
797.929,92 |
| 0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
6.095.015,72 |
5.454.999,63 |
5.453.527,24 |
5.396.962,35 |
| 0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
40.000,00 |
2.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.942.500,00 |
2.065.362,81 |
2.057.036,60 |
2.021.993,01 |
| 0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.677.000,00 |
1.910.828,56 |
1.910.245,23 |
1.834.360,77 |
| 0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
185.000,00 |
92.353,95 |
89.794,65 |
86.487,10 |
| 0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
174.521.722,43 |
130.616.073,59 |
122.309.661,60 |
119.199.832,98 |