Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
28.126.600,00 |
19.028.669,44 |
18.452.549,25 |
18.195.005,34 |
0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
40.000,00 |
11.158,47 |
11.158,47 |
11.158,47 |
0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
204.000,00 |
119.698,79 |
112.038,23 |
110.038,23 |
0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
32.843.309,50 |
24.859.330,98 |
24.653.451,18 |
24.099.999,55 |
0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.042.000,00 |
443.250,09 |
382.637,13 |
380.304,54 |
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
3.388.800,00 |
2.595.248,37 |
1.710.546,53 |
1.710.546,53 |
0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
3.145.000,00 |
373.975,83 |
148.975,83 |
0,00 |
0011 - MERENDA ESCOLAR |
500.000,00 |
328.499,90 |
328.499,90 |
328.499,90 |
0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
2.384.170,80 |
1.134.279,52 |
706.060,39 |
651.330,41 |
0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
214.500,00 |
110.784,92 |
102.282,07 |
97.908,07 |
0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
1.007.599,42 |
608.576,56 |
395.313,17 |
347.654,82 |
0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
2.105.080,20 |
856.182,46 |
590.291,94 |
578.398,82 |
0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
21.351.784,81 |
15.660.409,05 |
15.287.546,14 |
14.634.573,77 |
0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1.495.000,00 |
500.254,65 |
491.783,65 |
483.788,65 |
0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
14.325.366,90 |
10.534.962,95 |
10.138.934,04 |
9.476.244,54 |
0019 - MEIO AMBIENTE |
7.275.984,97 |
5.251.319,93 |
5.216.804,36 |
5.152.896,42 |
0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
2.480.078,34 |
935.906,22 |
276.671,62 |
276.671,62 |
0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
4.136.246,62 |
3.364.988,84 |
3.024.481,64 |
2.693.903,35 |
0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.480.000,00 |
1.568.031,86 |
1.567.841,36 |
1.528.509,36 |
0023 - VIAS PÚBLICAS |
3.958.877,89 |
1.920.780,30 |
1.523.785,90 |
1.523.785,90 |
0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.170.000,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
0026 - BENS DE USO COMUM |
769.775,80 |
451.753,71 |
426.301,47 |
425.794,41 |
0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.109.000,00 |
578.109,80 |
456.465,85 |
450.748,60 |
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
13.695.273,93 |
10.680.941,57 |
10.017.710,77 |
9.466.898,01 |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
3.459.500,00 |
1.653.738,93 |
1.567.919,27 |
1.461.210,96 |
0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
55.000,00 |
38.745,89 |
13.540,77 |
13.540,77 |
0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0032 - HABITAÇÃO |
593.000,00 |
156.017,88 |
155.870,78 |
155.473,78 |
0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0034 - MAIS PASSEIOS |
110.000,00 |
26.189,32 |
15.233,63 |
15.233,63 |
0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0036 - RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0039 - MINHA CASA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
215.000,00 |
136.714,82 |
124.054,15 |
124.054,15 |
0042 - REVITALIZAR |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
198.000,00 |
151.621,39 |
11.041,39 |
11.041,39 |
0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.412.400,00 |
867.344,96 |
850.744,96 |
839.809,03 |
0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
874.664,30 |
707.941,87 |
676.307,09 |
667.036,85 |
0046 - SAÚDE MENTAL |
1.024.000,00 |
745.551,20 |
735.804,02 |
724.322,65 |
0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
5.825.015,72 |
4.962.759,22 |
4.960.146,83 |
4.902.701,40 |
0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.942.500,00 |
1.876.727,10 |
1.868.293,07 |
1.836.995,94 |
0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.677.000,00 |
1.794.091,02 |
1.793.741,02 |
1.617.581,07 |
0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
185.000,00 |
81.510,90 |
76.680,70 |
76.680,70 |
0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
171.834.529,20 |
116.151.098,71 |
109.906.538,57 |
106.105.371,63 |