Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
28.101.600,00 |
25.620.025,96 |
25.461.366,36 |
24.280.516,48 |
| 0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
26.000,00 |
13.588,47 |
13.588,47 |
13.588,47 |
| 0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
184.000,00 |
125.448,79 |
121.038,23 |
120.538,23 |
| 0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
38.025.409,50 |
36.031.294,83 |
35.878.959,46 |
32.312.715,11 |
| 0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
542.500,00 |
473.859,91 |
473.859,91 |
465.565,57 |
| 0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
4.282.249,19 |
4.189.702,87 |
3.076.943,88 |
3.062.466,54 |
| 0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
3.057.000,00 |
3.030.602,58 |
148.975,83 |
148.975,83 |
| 0011 - MERENDA ESCOLAR |
500.000,00 |
498.317,30 |
468.588,50 |
468.588,50 |
| 0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
2.414.170,80 |
1.938.982,29 |
1.297.832,25 |
1.284.936,89 |
| 0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
226.500,00 |
166.135,99 |
166.135,99 |
154.197,34 |
| 0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
1.099.599,42 |
914.984,54 |
907.425,74 |
902.948,80 |
| 0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
2.105.080,20 |
1.238.671,56 |
713.130,61 |
711.355,26 |
| 0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
25.172.783,65 |
22.339.796,51 |
21.342.549,20 |
20.552.215,63 |
| 0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1.500.000,00 |
1.377.259,65 |
1.110.100,65 |
1.110.100,65 |
| 0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
15.889.866,90 |
14.423.171,21 |
13.711.520,31 |
13.458.388,32 |
| 0019 - MEIO AMBIENTE |
7.877.784,97 |
7.157.945,05 |
6.882.816,75 |
6.647.070,70 |
| 0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
2.365.078,34 |
1.002.869,71 |
957.581,12 |
957.581,12 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
4.398.246,62 |
3.745.598,30 |
3.722.141,88 |
3.318.236,88 |
| 0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.480.000,00 |
2.227.607,05 |
2.033.500,33 |
2.033.500,33 |
| 0023 - VIAS PÚBLICAS |
3.124.877,89 |
1.899.787,16 |
1.754.391,66 |
1.745.454,81 |
| 0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.150.000,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
1.035.030,00 |
| 0026 - BENS DE USO COMUM |
769.775,80 |
558.360,57 |
476.086,21 |
452.928,87 |
| 0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.076.200,00 |
806.717,89 |
755.176,14 |
717.413,43 |
| 0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
14.450.773,93 |
12.464.329,53 |
12.448.329,53 |
12.432.393,62 |
| 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
4.354.500,00 |
2.453.584,71 |
2.333.454,13 |
2.312.287,62 |
| 0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
55.000,00 |
39.734,89 |
20.592,38 |
20.592,38 |
| 0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0032 - HABITAÇÃO |
388.000,00 |
276.294,02 |
254.294,02 |
254.294,02 |
| 0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0034 - MAIS PASSEIOS |
50.000,00 |
26.189,32 |
15.233,63 |
15.233,63 |
| 0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0036 - RUAS E AVENIDAS |
29.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - MINHA CASA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
215.000,00 |
167.373,07 |
159.058,68 |
158.936,54 |
| 0042 - REVITALIZAR |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
198.000,00 |
158.195,48 |
157.945,63 |
157.945,63 |
| 0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.523.400,00 |
1.314.111,11 |
1.306.011,11 |
1.207.660,48 |
| 0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
1.019.664,30 |
906.426,71 |
825.021,13 |
811.823,40 |
| 0046 - SAÚDE MENTAL |
1.210.000,00 |
1.039.447,25 |
1.035.463,84 |
979.543,16 |
| 0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
10.333,98 |
10.333,98 |
10.333,98 |
| 0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
7.078.015,72 |
6.652.492,29 |
6.652.492,29 |
6.265.897,45 |
| 0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
40.000,00 |
2.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
3.037.500,00 |
2.706.033,51 |
2.693.938,65 |
2.506.835,14 |
| 0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.830.000,00 |
2.495.434,65 |
2.393.528,97 |
2.339.147,20 |
| 0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
185.000,00 |
113.480,35 |
113.480,35 |
113.480,35 |
| 0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
185.755.077,23 |
161.641.394,06 |
152.927.917,80 |
145.540.718,36 |