Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
29.064.600,00 |
15.009.078,22 |
14.372.525,66 |
14.069.491,01 |
0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
40.000,00 |
11.158,47 |
11.158,47 |
11.158,47 |
0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
194.000,00 |
60.888,23 |
52.888,23 |
51.138,23 |
0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
33.406.309,50 |
19.087.044,31 |
18.685.403,96 |
18.141.607,53 |
0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.042.000,00 |
427.290,53 |
305.908,88 |
303.791,17 |
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
3.027.000,00 |
2.118.426,38 |
1.246.264,15 |
1.239.250,55 |
0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
1.095.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0011 - MERENDA ESCOLAR |
520.000,00 |
328.499,90 |
244.673,30 |
244.673,30 |
0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
2.159.170,80 |
876.643,77 |
418.362,05 |
417.115,81 |
0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
160.000,00 |
63.776,83 |
63.776,83 |
63.776,83 |
0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
859.053,65 |
212.949,66 |
201.525,54 |
197.923,76 |
0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
1.875.080,20 |
480.088,86 |
232.760,50 |
232.760,50 |
0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
19.953.284,81 |
11.948.181,91 |
11.574.984,09 |
11.381.611,59 |
0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1.240.000,00 |
498.077,66 |
483.989,66 |
475.994,66 |
0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
13.438.866,90 |
7.911.332,37 |
7.788.118,24 |
7.426.400,97 |
0019 - MEIO AMBIENTE |
7.270.984,97 |
4.038.586,41 |
3.999.100,69 |
3.941.325,69 |
0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
1.692.275,00 |
245.933,50 |
243.128,90 |
243.128,90 |
0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
3.356.246,62 |
2.052.837,16 |
2.020.397,82 |
1.765.752,64 |
0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.550.000,00 |
1.148.499,53 |
1.148.498,57 |
1.148.498,57 |
0023 - VIAS PÚBLICAS |
3.956.337,75 |
1.525.849,83 |
971.796,40 |
909.022,90 |
0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.170.000,00 |
1.035.030,00 |
395.030,00 |
395.030,00 |
0026 - BENS DE USO COMUM |
661.775,80 |
438.427,40 |
414.263,80 |
414.039,60 |
0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.099.000,00 |
421.947,95 |
401.304,95 |
398.872,71 |
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
13.656.179,80 |
9.124.738,94 |
6.518.260,90 |
5.979.518,13 |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
2.939.500,00 |
1.147.436,71 |
1.083.323,58 |
1.060.704,72 |
0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
55.000,00 |
38.745,89 |
9.195,83 |
9.195,83 |
0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0032 - HABITAÇÃO |
820.000,00 |
56.218,76 |
50.921,78 |
50.921,78 |
0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0034 - MAIS PASSEIOS |
110.000,00 |
26.189,32 |
15.233,63 |
15.233,63 |
0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0036 - RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0039 - MINHA CASA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
215.000,00 |
135.246,87 |
94.073,88 |
94.073,88 |
0042 - REVITALIZAR |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
198.000,00 |
9.731,39 |
9.511,39 |
9.511,39 |
0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.361.400,00 |
586.724,74 |
585.506,34 |
585.506,34 |
0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
874.664,30 |
642.712,29 |
547.069,63 |
546.737,62 |
0046 - SAÚDE MENTAL |
993.000,00 |
603.544,04 |
574.819,42 |
561.479,57 |
0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
5.179.015,72 |
3.981.447,23 |
3.960.775,96 |
3.897.170,23 |
0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.942.500,00 |
1.466.981,15 |
1.459.144,80 |
1.430.535,96 |
0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.234.000,00 |
1.350.888,97 |
1.350.831,97 |
1.341.488,97 |
0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
185.000,00 |
59.925,05 |
58.409,75 |
56.409,75 |
0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
164.609.245,82 |
89.396.080,23 |
81.592.939,55 |
79.110.853,19 |