Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19464 |
24/08/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
19465 |
24/08/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
19467 |
24/08/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
19472 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
19473 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
48,30 |
48,30 |
48,30 |
19480 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
19481 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
19483 |
24/08/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
19484 |
24/08/2021 |
PERON & SEVERO LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
19490 |
25/08/2021 |
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
19495 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
19496 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
19500 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
19501 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
19502 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
19509 |
25/08/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
19510 |
25/08/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
19515 |
25/08/2021 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
19516 |
25/08/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
40,70 |
40,70 |
40,70 |
19517 |
25/08/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
43,74 |
43,74 |
43,74 |
Sub-total |
4.860,87 |
4.860,87 |
4.860,87 |