Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11703 |
26/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
11707 |
26/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
298,34 |
298,34 |
298,34 |
11709 |
26/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
421,31 |
421,31 |
421,31 |
11712 |
26/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
353,96 |
353,96 |
353,96 |
11779 |
27/05/2021 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
11800 |
27/05/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
11872 |
27/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.778,50 |
1.778,50 |
1.778,50 |
11874 |
27/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.281,46 |
1.281,46 |
1.281,46 |
11875 |
27/05/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
11957 |
28/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.449,00 |
1.449,00 |
1.449,00 |
11958 |
28/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
321,79 |
321,79 |
321,79 |
12049 |
31/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
616,56 |
616,56 |
616,56 |
12063 |
31/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
424,50 |
424,50 |
424,50 |
12079 |
31/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
233,47 |
233,47 |
233,47 |
12092 |
31/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
12176 |
01/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
12177 |
01/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
12292 |
02/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
363,79 |
363,79 |
363,79 |
12293 |
02/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
813,56 |
813,56 |
813,56 |
12370 |
02/06/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.648,85 |
1.648,85 |
1.648,85 |
Sub-total |
15.908,09 |
15.908,09 |
15.908,09 |