Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24017 |
21/10/2021 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
24155 |
25/10/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
24202 |
25/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
24250 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.187,09 |
1.187,09 |
1.187,09 |
24785 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,52 |
97,52 |
0,00 |
25031 |
29/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
25032 |
29/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
25070 |
29/10/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.432,00 |
1.432,00 |
1.432,00 |
25191 |
29/10/2021 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
25775 |
09/11/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
25786 |
09/11/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
25931 |
10/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
25966 |
10/11/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
26080 |
12/11/2021 |
CRISTIANO DE SOUZA PRESTES 03509160045 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
26129 |
16/11/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
26312 |
19/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
101,59 |
101,59 |
101,59 |
26445 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.874,64 |
5.874,64 |
5.874,64 |
26514 |
24/11/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
27205 |
25/11/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
27208 |
25/11/2021 |
PEREIRA E SOUZA CONSULTORIA E TOPOGRAFIA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Sub-total |
24.096,84 |
24.096,84 |
23.999,32 |