Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
39 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
307,53 |
307,53 |
307,53 |
496 |
19/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
317,50 |
317,50 |
317,50 |
587 |
20/01/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.381,14 |
1.381,14 |
1.381,14 |
2129 |
04/02/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
2324 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
2416 |
09/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
126,89 |
126,89 |
126,89 |
2498 |
10/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
2499 |
10/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
723,00 |
723,00 |
723,00 |
2583 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
3052 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
204,33 |
204,33 |
204,33 |
4939 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
386,21 |
386,21 |
386,21 |
5181 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
291,65 |
291,65 |
291,65 |
5279 |
22/03/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
5515 |
24/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
6677 |
05/04/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
6793 |
06/04/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
6876 |
06/04/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
7258 |
12/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,28 |
104,28 |
104,28 |
7727 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
288,50 |
288,50 |
288,50 |
9369 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
Sub-total |
16.051,03 |
16.051,03 |
16.051,03 |