Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1316 |
27/01/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2994 |
28/02/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4597 |
29/03/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6298 |
28/04/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8111 |
30/05/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9783 |
29/06/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 11451 |
31/07/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 13245 |
28/08/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 13912 |
14/09/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14940 |
29/09/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 16712 |
01/11/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 18249 |
30/11/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| 19290 |
20/12/2023 |
ROBERTO DA SILVA 54749824020 |
4.167,20 |
4.167,20 |
4.167,20 |
| Sub-total |
49.870,40 |
49.870,40 |
49.870,40 |
| Total |
49.870,40 |
49.870,40 |
49.870,40 |