Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7261 |
03/06/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.671,31 |
1.671,31 |
1.671,31 |
7265 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
760,65 |
760,65 |
760,65 |
7272 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.332,89 |
6.332,89 |
6.332,89 |
7274 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.931,36 |
4.931,36 |
4.931,36 |
7279 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
5.439,70 |
5.439,70 |
7280 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
7294 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
7297 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.441,22 |
3.441,22 |
3.441,22 |
8667 |
03/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.755,48 |
2.755,48 |
2.755,48 |
8670 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.311,88 |
5.311,88 |
5.311,88 |
8675 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.179,93 |
5.179,93 |
5.179,93 |
8680 |
03/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.764,17 |
1.764,17 |
1.764,17 |
8699 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
802,91 |
802,91 |
802,91 |
8706 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.684,72 |
6.684,72 |
6.684,72 |
8708 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.205,32 |
5.205,32 |
5.205,32 |
8712 |
03/07/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.741,91 |
5.741,91 |
5.741,91 |
8714 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
8717 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.589,73 |
3.589,73 |
3.589,73 |
8720 |
03/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.891,95 |
1.891,95 |
1.891,95 |
10418 |
07/08/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.344,68 |
5.344,68 |
5.344,68 |
Sub-total |
84.994,61 |
84.994,61 |
84.994,61 |