Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 47/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 39/2023 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 15/03/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 15/03/2024 |
Vigência: | 15/03/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | registro de preço para futura confecção e impressão de materiais gráficos |
Contratado: | JANE MICHELON LTDA |
CNPJ/CPF: | 39.959.771/0001-46 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
TAIS CANDATEN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 06/04/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 15/03/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4171/2024 |
Valor: | R$ 273,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4172/2024 |
Valor: | R$ 312,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4173/2024 |
Valor: | R$ 507,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4174/2024 |
Valor: | R$ 273,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4175/2024 |
Valor: | R$ 48,30 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4291/2024 |
Valor: | R$ 72,45 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4292/2024 |
Valor: | R$ 120,75 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4293/2024 |
Valor: | R$ 120,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4294/2024 |
Valor: | R$ 120,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4297/2024 |
Valor: | R$ 64,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4298/2024 |
Valor: | R$ 64,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4299/2024 |
Valor: | R$ 96,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4300/2024 |
Valor: | R$ 128,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4301/2024 |
Valor: | R$ 64,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4303/2024 |
Valor: | R$ 64,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4639/2024 |
Valor: | R$ 180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4823/2024 |
Valor: | R$ 3.780,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 4853/2024 |
Valor: | R$ 180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5669/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5726/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5735/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5821/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5823/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5826/2024 |
Valor: | R$ 180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6026/2024 |
Valor: | R$ 5.920,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6075/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Despesa: | DESPESA COM UPA |
Empenho: | 6078/2024 |
Valor: | R$ 2.760,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Projeto/Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 7425/2024 |
Valor: | R$ 70,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 7479/2024 |
Valor: | R$ 675,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 8964/2024 |
Valor: | R$ 340,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 9060/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 9214/2024 |
Valor: | R$ 1.560,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 9215/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10045/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 10505/2024 |
Valor: | R$ 598,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 10556/2024 |
Valor: | R$ 280,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 11443/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 11697/2024 |
Valor: | R$ 90,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 13023/2024 |
Valor: | R$ 951,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 14811/2024 |
Valor: | R$ 70,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 15164/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 15303/2024 |
Valor: | R$ 70,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 15346/2024 |
Valor: | R$ 744,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 15365/2024 |
Valor: | R$ 1.649,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15570/2024 |
Valor: | R$ 2.520,00 |