| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 112/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 99/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 29/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2024 |
| Vigência: | 29/05/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados às Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Esporte, Juventude e Lazer, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda, Agricultura, Obras, Viação e Serviços Urbanos e Coordenação e Planejamento |
| Contratado: | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI |
| CNPJ/CPF: | 36.047.635/0001-91 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| TAIS CANDATEN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| ANA PAULA AIRES DE SOUZA | Fiscal | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 08/06/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 29/05/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 7756/2024 |
| Valor: | R$ 42,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 7759/2024 |
| Valor: | R$ 42,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 12400/2024 |
| Valor: | R$ 1.275,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 13813/2024 |
| Valor: | R$ 1.147,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 13814/2024 |
| Valor: | R$ 531,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 15264/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 15632/2024 |
| Valor: | R$ 1.062,50 |