Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 112/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 99/2023 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 29/05/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2024 |
Vigência: | 29/05/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados às Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Esporte, Juventude e Lazer, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo, Fazenda, Agricultura, Obras, Viação e Serviços Urbanos e Coordenação e Planejamento |
Contratado: | AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI |
CNPJ/CPF: | 36.047.635/0001-91 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
TAIS CANDATEN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
ANA PAULA AIRES DE SOUZA | Fiscal | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 08/06/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 29/05/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Empenho: | 7756/2024 |
Valor: | R$ 42,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Empenho: | 7759/2024 |
Valor: | R$ 42,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 12400/2024 |
Valor: | R$ 1.275,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 13813/2024 |
Valor: | R$ 1.147,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 13814/2024 |
Valor: | R$ 531,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Empenho: | 15264/2024 |
Valor: | R$ 1.147,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15632/2024 |
Valor: | R$ 1.062,50 |