Documento: | Ata |
Número/Ano: | 15/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 130/2024 |
Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Data da Assinatura: | 19/08/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 19/08/2024 |
Vigência: | 19/08/2024 à 19/08/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | registro de preço para futura aquisição de cargas de GÁS P45 e GÁS P13 destinados às Secretarias do Município |
Contratado: | MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
CNPJ/CPF: | 31.124.414/0001-56 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 19/08/2024 | 19/08/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 20/08/2024 | Download | |
Outros | Outros documentos | 19/08/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 11885/2024 |
Valor: | R$ 98,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 12173/2024 |
Valor: | R$ 588,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
Empenho: | 12253/2024 |
Valor: | R$ 98,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 13467/2024 |
Valor: | R$ 686,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 14803/2024 |
Valor: | R$ 784,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 15321/2024 |
Valor: | R$ 98,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 15357/2024 |
Valor: | R$ 98,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 16470/2024 |
Valor: | R$ 726,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 18040/2024 |
Valor: | R$ 311,40 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
Projeto/Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 18044/2024 |
Valor: | R$ 207,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 18192/2024 |
Valor: | R$ 207,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Empenho: | 18214/2024 |
Valor: | R$ 103,80 |