Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 284/2017 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 173/2017 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 11/10/2017 |
Data da publicação no Diário Oficial: | |
Vigência: | 11/10/2017 à 31/12/2017 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 E P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO/CEMACA/CREAS/CRAS/CEPIS |
Contratado: | 34 GÁS LTDA EPP |
CNPJ/CPF: | 26.711.843/0001-90 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/1 | 1 - Redução de Valor por Supressão de Quantitativo | 30/11/2017 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 08/11/2017 | Download | |
Outros | Contrato | 11/10/2017 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15674/2017 |
Valor: | R$ 3.270,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15675/2017 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15676/2017 |
Valor: | R$ 6.648,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15677/2017 |
Valor: | R$ 4.278,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 15874/2017 |
Valor: | R$ 2.943,00 |