Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 192/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 214/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 26/10/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 26/10/2023 |
Vigência: | 26/10/2023 à 30/06/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | contratação serviços de segurança não armada entre outros a serem utilizados nos eventos do município |
Contratado: | PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
CNPJ/CPF: | 05.777.003/0001-50 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
Elisabete Vera de Moura | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 01/11/2023 | 30/06/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 09/11/2023 | Download | |
Outros | Contrato | 26/10/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Projeto/Atividade: | FREDERICO EM LUZ |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 17289/2023 |
Valor: | R$ 3.087,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 17294/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Empenho: | 17316/2023 |
Valor: | R$ 8.190,00 |