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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6544 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa: CONVENIO 08/2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA – HDP PARA REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O CUSTEIO DA ENTIDADE, OBRIGATORIAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HDP COM A RIO GRANDE ENERGIA PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) MESES, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.143, 02 DE AGOSTO DE 2023 0,00 29.743,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA – HDP PARA REPASSE FINANCEIRO, VISANDO O CUSTEIO DA ENTIDADE, OBRIGATORIAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HDP COM A RIO GRANDE ENERGIA PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) MESES, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.143, 02 DE AGOSTO DE 2023 29.743,62
24/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 29.743,62
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6544/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 29.743,62
TOTAL 29.743,62 29.743,62 29.743,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.