Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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220 | 02/01/2019 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 4.417,80 | 4.417,80 | 4.417,80 |
Sub-total | 4.417,80 | 4.417,80 | 4.417,80 | ||
Total | 4.417,80 | 4.417,80 | 4.417,80 |