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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11121 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids. 7,25 14,50
1.00 Grampo para pastas tipo trilho 80mm fabricado em aço flan com capacidade para 300 folhas caixa com 50 unidadesº 14,00 14,00
2.00 Grafite 2B, p/ lapiseira 0.9 com 24 unid- 3,22 6,44
1.00 Grafite 2B, p/ lapiseira 0.5 com 24 unidades VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 014/2018. 3,90 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids. Grampo para pastas tipo trilho 80mm fabricado em aço flan com capacidade para 300 folhas caixa com 50 unidadesº Grafite 2B, p/ lapiseira 0.9 com 24 unid- Grafite 2B, p/ lapiseira 0.5 com 24 unidades VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SETOR DE PROJETOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 014/2018. 38,84
09/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9206 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 38,84
15/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853879 PAGTO. REF. EMPENHO 011121/2018 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME - 19238 38,84
TOTAL 38,84 38,84 38,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.