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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODA BRASIL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11389 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 070-2018. 1.170,00 4.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 070-2018. 4.680,00
26/09/2018 Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 070-2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81835 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL E SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 4.680,00
01/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853838 PAGTO. REF. EMPENHO 011389/2018 RODA BRASIL COM DE PEÇAS Para VEÍCULOS LTDA - 27114 4.680,00
TOTAL 4.680,00 4.680,00 4.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.