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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11540 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Cordão de bolinhas nas cores prateado e dourado - Apresentar amostra 2,14 128,40
20.00 Cordão são josé 001/10 metalizado - Apresentar amostra 2,30 46,00
50.00 Fitas natalinas 19mm 1,14 57,00
15.00 Juta branca com fio dourado 12,95 194,25
10.00 Lã pompom branca 10,59 105,90
10.00 Tecido pele de carneirinho branco - Apresentar amostra VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 17/2018 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2018, MEMORANDO AS Nº 388/2018. 37,90 379,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 Cordão de bolinhas nas cores prateado e dourado - Apresentar amostra Cordão são josé 001/10 metalizado - Apresentar amostra Fitas natalinas 19mm Juta branca com fio dourado Lã pompom branca Tecido pele de carneirinho branco - Apresentar amostra VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 17/2018 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2018, MEMORANDO AS Nº 388/2018. 910,55
27/09/2018 LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 3117 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 910,55
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011540/2018 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 24031 910,55
TOTAL 910,55 910,55 910,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.